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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N013********25602
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 齐心 纸杯 马克杯纸杯 | 齐心/Comix纸杯 | 个 | 3.00 | 12 | 36 |
| 2 | 公牛 GN-V1080 多功能插座 齐心PCP-W648/多功能插座 | 公牛/BULLGN-V1080 | 个 | 3.00 | 73.3 | 219.9 |
| 3 | 卓达印章 46045 印油/印泥/** | 卓达印章/TRODAT46045 | 件 | 2.00 | 25 | 50 |
| 4 | 摩飞电器 MF-1780 齐心/LC-205/电热水壶 | 摩飞电器MF-1780 | 台 | 1.00 | 180 | 180 |
| 5 | 得力 63204 档案盒 档案盒5.5cm | 得力/deli63204 | 个 | 4.00 | 10 | 40 |
| 6 | 齐心 MK-10119 MK-10119有线键鼠套装 | 齐心/ComixMK-10119 | 套 | 3.00 | 113 | 339 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 崔宇鹏
联系电话: 167****5565
传真:
地址: ****工会三楼
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: