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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********2513003
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 太阳 光敏印油10ml 印油/印泥/** | 太阳光敏印油10ml | 件 | 4.00 | 16 | 64 |
| 2 | 美家生活 平板拖把 | 美家生活/HOME MAID拖把 | 把 | 5.00 | 30 | 150 |
| 3 | 得力 P05840 商务公文包 | 得力/deliP05840 | 个 | 5.00 | 10 | 50 |
| 4 | 得力 BG666 商务公文包 | 得力/deliBG666 | 个 | 5.00 | 25 | 125 |
| 5 | 联想 UD100 移动硬盘 | 联想/lenovoUD100 | 个 | 2.00 | 395 | 790 |
| 6 | 好媳妇 3271 平板拖把 | 好媳妇3271 | 个 | 15.00 | 20 | 300 |
| 7 | 得力 S62 中性笔 | 得力/deliS62 | 盒 | 60.00 | 2.5 | 150 |
| 8 | 紫光 DVD-R 紫光(UNIS)DVD-R光盘/刻录盘 | 紫光/UnisscanDVD-R | 桶 | 2.00 | 120 | 240 |
| 9 | 金光 三星小钢炮 70g A4 牛皮纸 打印纸 | 金光三星小钢炮 70g A4 | 箱 | 56.00 | 26.25 | 1470 |
| 10 | 得力 5532 报告夹 | 得力/deli5532 | 个 | 80.00 | 2 | 160 |
| 11 | 得力 63102 报告夹 | 得力/deli63102 | 个 | 20.00 | 3 | 60 |
| 12 | 啄木鸟 8.5G 光盘 | 啄木鸟/TUCANO8.5G | 桶 | 2.00 | 100 | 200 |
| 13 | 盛泰档案 ST 封面封底 牛皮纸 | 盛泰档案 ST封面封底 | 包 | 1.00 | 100 | 100 |
| 14 | 得力 30369 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30369 | 卷 | 1.00 | 9.5 | 9.5 |
| 15 | 科思特 K CC388A 硒鼓 | 科思特/KSTK CC388A | 支 | 1.00 | 65 | 65 |
| 16 | 科思特 K CF510A 硒鼓 | 科思特/KSTK CF510A | 支 | 3.00 | 185 | 555 |
| 17 | 晨光 G-5 替芯/铅芯 中性笔笔芯 | 晨光/M GG-5 | 支 | 20.00 | 1 | 20 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 潘婧卓
联系电话: 186****9201
传真: 0994-****740
地址: ****客运站二楼
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: