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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月23日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0610B 卷笔刀 削笔器 | 1 | 19.8 | 得力/deli\0610B | 验收通过 | |
| 2 | 得力 19204 纸杯 双层 牛皮纸外层 280ml 20只装 | 40 | 432.0 | 得力/deli\19204 | 验收通过 | |
| 3 | 南孚 LR03-4B 7号碱性电池(4粒/卡)普通干电池 | 12 | 112.8 | 南孚/NANFU\LR03-4B | 验收通过 | |
| 4 | APP A4/80g 小钢炮 彩色复印纸 100张/包 | 10 | 150.0 | APP\A4/80g | 验收通过 | |
| 5 | 得力 S08 臻顺滑办公中性笔0.5mm弹簧头(支) | 10 | 216.0 | 得力/deli\S08 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |