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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1551
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月23日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 亿帆 500g 84消毒液 单瓶装 | 120 | 300.0 | 亿帆\500g | 验收通过 | |
| 2 | 友日久 KAHA-16-32-24 胶带 单卷装 | 12 | 120.0 | 友日久/YOURIJIU\KAHA-16-32-24 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7060 水彩笔 24色 | 100 | 1250.0 | 得力/deli\7060 | 验收通过 | |
| 4 | 雕牌 除菌无磷洗衣粉5kg 洗衣粉 N4单包装 | 4 | 140.0 | 雕牌\除菌无磷洗衣粉5kg | 验收通过 | |
| 5 | 超威 无烟无香型10圈1盒 蚊香 | 30 | 147.0 | 超威\无烟无香型10圈1盒 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 30435 双面胶带 单卷装 | 910 | 900.9 | 得力/deli\30435 | 验收通过 | |
| 7 | 力武 4K 卡纸 单张装 | 500 | 450.0 | 力武\4K | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |