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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6577
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月23日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 G-5 替芯/铅芯 | 2 | 30.06 | 晨光/M G\G-5 | 验收通过 | |
| 2 | 裔宁 一次性口罩 | 100 | 418.0 | 裔宁\口罩﹒ | 验收通过 | |
| 3 | 得力 8556ES 票夹/长尾夹 | 1 | 7.3 | 得力/deli\8556ES | 验收通过 | |
| 4 | 得力 0466 订书机 | 1 | 16.22 | 得力/deli\0466 | 验收通过 | |
| 5 | 雨森 卷纸 卫生纸 | 48 | 583.68 | 雨森\卷纸 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 YS-125 百事贴 | 2 | 4.06 | 晨光/M G\YS-125 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 5622ES 档案盒 | 10 | 73.0 | 得力/deli\5622ES | 验收通过 | |
| 8 | 谋福 保暖手套 | 100 | 150.0 | 谋福\96542 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 5623ES 档案盒 | 10 | 81.1 | 得力/deli\5623ES | 验收通过 | |
| 10 | 冰晶花 冰箱除味剂芳香球 | 20 | 117.0 | 冰晶花/CRYSTAL FLOWER\冰晶花 BJH-920 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 6505 圆珠笔 | 5 | 50.1 | 得力/deli\6505 | 验收通过 | |
| 12 | 晨光 K-35(12支盒装) 中性笔 | 2 | 37.3 | 晨光/M G\K-35(12支盒装) | 验收通过 | |
| 13 | 得力 9069 便签本/便条纸/N次贴荧光贴 | 2 | 8.36 | 得力/deli\9069 | 验收通过 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |