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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1763
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月23日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 公牛 GN-604 电源插座 | 1 | 90.0 | 公牛/BULL\GN-604 | 验收通过 | |
| 2 | 齐心 XS-38 剪刀 | 2 | 20.0 | 齐心/Comix\XS-38 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0017 订书钉 | 2 | 40.0 | 得力/deli\0017 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 0050 回形针 | 10 | 50.0 | 得力/deli\0050 | 验收通过 | |
| 5 | 齐心 HC-55 55mm档案盒 | 10 | 135.0 | 齐心/Comix\HC-55 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 ARP50904 速干笔 | 2 | 72.0 | 晨光/M G\ARP50904 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 A4 80g 蓝色打印纸 | 3 | 69.0 | 晨光/M G\A4 80g | 验收通过 | |
| 8 | 齐心 B3632 长尾夹 | 2 | 30.0 | 齐心/Comix\B3632 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |