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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8938
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月23日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 南孚 7号2粒 普通干电池 | 12 | 72.0 | 南孚/NANFU\7号2粒 | 验收通过 | |
| 2 | 立白 2kg 洗衣液/洗衣粉 | 2 | 312.0 | 立白/Liby\2kg | 验收通过 | |
| 3 | 蓝月亮 芦荟抑菌洗手液500mL 洗手液 | 12 | 144.0 | 蓝月亮/Blue moon\芦荟抑菌洗手液500mL | 验收通过 | |
| 4 | 天泽 大号 垃圾袋 | 15 | 375.0 | 天泽\大号 | 验收通过 | |
| 5 | 黑色垃圾袋 垃圾袋 | 50 | 350.0 | A\黑色垃圾袋 | 验收通过 | |
| 6 | 掌握 GMM907 记号笔/粗笔 记号笔 | 8 | 288.0 | 掌握/Grasp\GMM907 | 验收通过 | |
| 7 | 洁宝 卫生纸 平板卫生纸 | 8 | 280.0 | 洁宝\卫生纸 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 SA162 中性笔 | 5 | 180.0 | 得力/deli\SA162 | 验收通过 | |
| 9 | 美的 PJ17A01 电热水壶 | 2 | 330.0 | 美的/Midea\PJ17A01 | 验收通过 | |
| 10 | 公牛 GNV-UUN153 接线板 | 2 | 190.0 | 公牛/BULL\GNV-UUN153 | 验收通过 | |
| 11 | 宜家 一次性塑杯/一次性杯子 | 3 | 240.0 | 宜家\一次性杯子 | 验收通过 | |
| 12 | 晨光 ADG98760 算术型计算器 | 3 | 195.0 | 晨光/M G\ADG98760 | 验收通过 | |
| 13 | 欧普照明 3S-A60-9W-E27-6500K LED灯泡 | 6 | 108.0 | 欧普照明\3S-A60-9W-E27-6500K | 验收通过 | |
| 14 | 好媳妇 AGW-4475 扫把 | 3 | 84.0 | 好媳妇\AGW-4475 | 验收通过 | |
| 15 | 华牧 电动抽水器/电动压水器 | 3 | 105.0 | 华牧\电动抽水器 | 验收通过 | |
| 16 | 三益档案 6675 档案盒/文件盒 | 20 | 240.0 | 三益档案/SANISY\6675 | 验收通过 | |
| 17 | 好媳妇 33CM海绵拖把 胶棉拖把 | 3 | 174.0 | 好媳妇\33CM海绵拖把 | 验收通过 | |
| 18 | 齐心 装订耗材——抽杆夹 | 6 | 180.0 | 齐心/Comix\抽杆夹 | 验收通过 | |
| 19 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |