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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1131
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月24日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 环特 室外垃圾桶 垃圾桶 | 3 | 156.0 | 环特\室外垃圾桶 | 验收通过 | |
| 2 | 南孚 7号2粒 普通干电池 | 30 | 180.0 | 南孚/NANFU\7号2粒 | 验收通过 | |
| 3 | 立白 2kg 洗衣液/洗衣粉 | 2 | 312.0 | 立白/Liby\2kg | 验收通过 | |
| 4 | 蓝月亮 芦荟抑菌洗手液500mL 洗手液 | 16 | 192.0 | 蓝月亮/Blue moon\芦荟抑菌洗手液500mL | 验收通过 | |
| 5 | 茶花 扫把套装 扫把 | 8 | 120.0 | 茶花\扫把套装 | 验收通过 | |
| 6 | 天泽 大号 垃圾袋 | 20 | 500.0 | 天泽\大号 | 验收通过 | |
| 7 | 黑色垃圾袋 垃圾袋 | 50 | 350.0 | A\黑色垃圾袋 | 验收通过 | |
| 8 | 掌握 GMM907 记号笔/粗笔 记号笔 | 10 | 360.0 | 掌握/Grasp\GMM907 | 验收通过 | |
| 9 | 洁宝 卫生纸 平板卫生纸 | 4 | 140.0 | 洁宝\卫生纸 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 SA162 中性笔 | 6 | 216.0 | 得力/deli\SA162 | 验收通过 | |
| 11 | 宜家 一次性塑杯/一次性杯子 | 3 | 240.0 | 宜家\一次性杯子 | 验收通过 | |
| 12 | 小熊 ZDH-H50E1 电热水壶 | 1 | 265.0 | 小熊\ZDH-H50E1 | 验收通过 | |
| 13 | 三益档案 6675 档案盒/文件盒 | 16 | 192.0 | 三益档案/SANISY\6675 | 验收通过 | |
| 14 | 天文 8161 订书机 | 2 | 48.0 | 天文/TEN-WIN\8161 | 验收通过 | |
| 15 | 齐心 B3720 印油/印泥/** | 5 | 65.0 | 齐心/Comix\B3720 | 验收通过 | |
| 16 | 信发 封面纸 | 7 | 196.0 | 信发\封面纸 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 27113 接线板 | 2 | 138.0 | 得力/deli\27113 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 9555 垃圾桶 | 9 | 135.0 | 得力/deli\9555 | 验收通过 | |
| 19 | 洁柔 JR114-02N 抽纸 | 10 | 280.0 | 洁柔/C S\JR114-02N | 验收通过 | |
| 20 | 3M 6115 固体胶棒 | 24 | 144.0 | 3M\6115 | 验收通过 | |
| 21 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |