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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********330********2025002403
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 鸿基伟业 001 班主任工作手册 | 鸿基伟业/HJ001, | 本 | 100.00 | 1.8 | 180 |
| 2 | 得力 11830 相片纸 | 得力/deli11830, | 包 | 6.00 | 15 | 90 |
| 3 | 晨光 ABS916J5 票夹/长尾夹 | 晨光/M GABS916J5, | 筒 | 10.00 | 5.7 | 57 |
| 4 | 得力 8554ES 彩色长尾夹 | 得力/deli8554ES, | 筒 | 10.00 | 14 | 140 |
| 5 | 盛大 A3 奖状 | 盛大A3, | 张 | 400.00 | 0.5 | 200 |
| 6 | 阳光 YG-114 教学工作手册 | 阳光YG-114, | 本 | 100.00 | 3 | 300 |
| 7 | 骆驼 NS-200 暖风机 | 骆驼NS-200, | 台 | 1.00 | 198 | 198 |
| 8 | 得力 9863 红色快干** | 得力/deli9863, | 件 | 10.00 | 5.9 | 59 |
| 9 | 晨光 ASGN7102 9g顺滑固体胶 | 晨光/M GASGN7102, | 支 | 40.00 | 2 | 80 |
| 10 | 得力 0012 订书钉 | 得力/deli0012, | 盒 | 50.00 | 1.5 | 75 |
| 11 | 得力 64101 档案袋 | 得力/deli64101, | 个 | 300.00 | 1 | 300 |
| 12 | 得力 7303 液体胶水 | 得力/deli7303, | 支 | 20.00 | 3.5 | 70 |
| 13 | 公牛 GN-311 电源插座 | 公牛/BULLGN-311, | 个 | 8.00 | 69 | 552 |
| 14 | 广博 GBP25888记事日记本 | 广博/GuangboGBP25888, | 本 | 15.00 | 18 | 270 |
| 15 | 晨光 ABS92743 票夹/长尾夹 | 晨光/M GABS92743, | 盒 | 10.00 | 11.9 | 119 |
| 16 | 兄弟 DR-B020 原装硒鼓 | 兄弟/BROTHERDR-B020, | 支 | 1.00 | 320 | 320 |
| 17 | 公牛 GN-604 电源插座 8位总控接线板3米 | 公牛/BULLGN-604, | 个 | 3.00 | 86 | 258 |
| 18 | 普联 TL-SF1005+ 交换机 5口百兆 | 普联/TP-LinkTL-SF1005+, | 台 | 5.00 | 80 | 400 |
| 19 | 普联 TL-WDR7620千兆版 无线路由器 | 普联/TP-LinkTL-WDR7620千兆版, | 台 | 2.00 | 185 | 370 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 欧洪
联系电话: 135****5429
传真:
地址: **省**市**市谷里镇松林村5组
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: