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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3683
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月24日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 广辉阳光 YG-022 平板拖把 | 15 | 750.0 | 广辉阳光\YG-022 | 验收通过 | |
| 2 | 广辉阳光 YG-SNX01 收纳箱 | 10 | 950.0 | 广辉阳光\YG-SNX01 | 验收通过 | |
| 3 | 清风 B20AGJN 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 20 | 517.6 | 清风/qingfeng\B20AGJN | 验收通过 | |
| 4 | 得力 S01 中性笔 | 5 | 140.0 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 7122 胶棒 | 5 | 170.0 | 得力/deli\7122 | 验收通过 | |
| 6 | 好媳妇 扫把 | 10 | 480.0 | 好媳妇\4475 | 验收通过 | |
| 7 | 清风 200抽 抽纸 | 20 | 320.0 | 清风/qingfeng\200抽 | 验收通过 | |
| 8 | 蓝月亮 231028 洗手液 | 20 | 300.0 | 蓝月亮/Blue moon\231028 | 验收通过 | |
| 9 | 爱特福84洁厕灵 洁厕剂 | 30 | 360.0 | 爱特福\爱特福84洁厕灵 | 验收通过 | |
| 10 | 胶棉拖把 | 5 | 325.0 | 得力/deli\19500 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 水笔 | 4 | 240.0 | 得力/deli\S96 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 莱茵河 A4 70g 打印/复印纸 | 20 | 3900.0 | 得力/deli\莱茵河 A4 70g | 验收通过 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |