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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1481
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月24日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 金** G-0947 小楷秀丽笔 黑色(单位:盒) | 2 | 90.0 | 金**\G-0947 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 0603 剪刀 | 5 | 25.0 | 得力/deli\0603 | 验收通过 | |
| 3 | 博文 12120 笔记本 | 15 | 375.0 | 博文/bowen\12120 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 5682 档案盒 | 10 | 65.0 | 得力/deli\5682 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 8554ES 长尾夹 | 5 | 50.0 | 得力/deli\8554ES | 验收通过 | |
| 6 | 公牛 GN-603 电源插座 | 2 | 120.0 | 公牛/BULL\GN-603 | 验收通过 | |
| 7 | 公牛 GN-606 电源插座 | 2 | 58.0 | 公牛/BULL\GN-606 | 验收通过 | |
| 8 | 诚祥 CX-6016 笔筒 | 1 | 40.0 | 诚祥\CX-6016 | 验收通过 | |
| 9 | 金利文 J89 J89 档案盒 | 10 | 70.0 | 金利文\J89 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |