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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3958
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月24日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7757 彩色复印纸 | 3 | 45.0 | 得力/deli\7757 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 FPS91202 卷笔刀/削笔器 | 3 | 6.0 | 晨光/M G\FPS91202 | 验收通过 | |
| 3 | 亮宝 银行存款日记账本/账册 | 1 | 10.0 | 亮宝/RIMBOR\银行存款日记款 | 验收通过 | |
| 4 | 鑫爱家 套扫/簸箕130 | 4 | 80.0 | 鑫爱家/GOLD AIKIA\130 | 验收通过 | |
| 5 | 辰锋 台式暖风机XZ-NSB-150Q 机电设备 | 5 | 540.0 | 辰锋\XZ-NSB-150Q | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |