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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M122********00202
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7312 胶水 | 得力/deli7312 | 瓶 | 20.00 | 2.5 | 50 |
| 2 | 得力 0012 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0012 | 盒 | 10.00 | 1.5 | 15 |
| 3 | 晨光 MG-007 替芯/铅芯 | 晨光/M GMG-007 | 支 | 2.00 | 14 | 28 |
| 4 | 心相印 DT15130 抽纸 | 心相印/Mind Act Upon MindDT15130 | 提 | 12.00 | 18 | 216 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: ****
联系电话: ****793****
传真:
地址: **省**市上****人民政府
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**省**市**县敖阳街道**巷26号(承诺申报)
附件信息: