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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********2523201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 12 万用手册 宣传册 | A12 | 本 | 313.00 | 15 | 4695 |
| 2 | 得力 1 磁性贴 服务卡 | 得力/deli1 | 个 | 190.00 | 0.5 | 95 |
| 3 | 检验通道钢架 钢管 | A检验通道 | 件 | 11.00 | 360 | 3960 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 孙涛
联系电话: 133****8629
传真:
地址: **市伊犁河路9号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: