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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N412********25401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 0050 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0050 | 盒 | 3.00 | 2 | 6 |
| 2 | 柯尼卡美能达 TN223 墨粉/碳粉 223M | 柯尼卡美能达/KONICA MINOLTATN223 | 支 | 1.00 | 399 | 399 |
| 3 | 柯尼卡美能达 TN223Y 墨粉/碳粉 | 柯尼卡美能达/KONICA MINOLTATN223Y | 支 | 1.00 | 399 | 399 |
| 4 | 柯尼卡美能达 TN223K 墨粉/碳粉 | 柯尼卡美能达/KONICA MINOLTATN223K | 支 | 1.00 | 399 | 399 |
| 5 | 柯尼卡美能达 TN223C 墨粉/碳粉 | 柯尼卡美能达/KONICA MINOLTATN223C | 支 | 1.00 | 399 | 399 |
| 6 | 得力 3725 光盘 | 得力/deli3725 | 件 | 1.00 | 85 | 85 |
| 7 | 晨光 ARP41801 中性笔 | 晨光/M GARP41801 | 盒 | 1.00 | 36 | 36 |
| 8 | 得力 5682 档案盒 | 得力/deli5682 | 个 | 40.00 | 8 | 320 |
| 9 | 得力 33511 档案盒 5.5 | 得力/deli33511 | 个 | 20.00 | 7 | 140 |
| 10 | 得力 30249 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30249 | 卷 | 5.00 | 12 | 60 |
| 11 | 联想 F309Pro 移动硬盘 | 联想/lenovoF309Pro | 块 | 2.00 | 528 | 1056 |
| 12 | 得力 3158 笔记本 | 得力/deli3158 | 本 | 7.00 | 44 | 308 |
| 13 | 公牛 GN-316 接线板 | 公牛/BULLGN-316 | 个 | 1.00 | 60 | 60 |
| 14 | 水星 D196G 3G/4G无线路由器 | 水星/MercuryD196G | 个 | 1.00 | 155 | 155 |
| 15 | 金士顿 DTSE9G3 闪存盘/U盘 | 金士顿/KingstonDTSE9G3 | 个 | 3.00 | 70 | 210 |
| 16 | 奔图 PD-201硒鼓 硒鼓 | 奔图/PantumPD-201硒鼓 | 个 | 2.00 | 180 | 360 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李增志
联系电话: 137****9387
传真:
地址: 政府5号楼
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: