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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****(个体工商户)
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5435
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月24日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0394 订书机 | 1 | 85.0 | 得力/deli\0394 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 0012 订书钉 | 50 | 100.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0018 回形针 | 1 | 2.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 5682 档案盒 | 96 | 1056.0 | 得力/deli\5682 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 63102 一只装抽杆夹 | 30 | 105.0 | 得力/deli\63102 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 5531 一只装抽杆夹 | 30 | 45.0 | 得力/deli\5531 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 BP138 PU/PVC笔记本 | 7 | 168.0 | 得力/deli\BP138 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 5683 档案盒 | 72 | 936.0 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 83150 光盘 | 2 | 280.0 | 得力/deli\83150 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光 APYLK487 PU/PVC笔记本 | 6 | 90.0 | 晨光/M G\APYLK487 | 验收通过 | |
| 11 | 晨光 AJD97395 胶带/胶纸/胶条 | 3 | 6.0 | 晨光/M G\AJD97395 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 7102 胶棒 | 5 | 10.0 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
| 13 | 天章 A4 210g 卡纸 | 3 | 66.0 | 天章/TANGO\A4 210g | 验收通过 | |
| 14 | 晨光 k35 中性笔 | 1 | 36.0 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |