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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********253801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力LB241-2CS 电脑连打纸复印纸打印纸 | 得力/deli得力LB241-2CS | 件 | 4.00 | 220 | 880 |
| 2 | 秝客 84消毒液、家居消毒液 | 秝客/LEFEKE84消毒液 | 件 | 1.00 | 120 | 120 |
| 3 | 虎顿 锁芯、锁配件 | 虎顿锁芯 | 件 | 20.00 | 10 | 200 |
| 4 | 公牛 MD-A1018B-AS 节能灯 | 公牛/BULLMD-A1018B-AS | 个 | 8.00 | 75 | 600 |
| 5 | 奥芬堡 步 平板拖把 线拖把 | 奥芬堡步 | 把 | 19.00 | 15 | 285 |
| 6 | 三环 365 挂锁 | 三环/tri-circle365 | 个 | 5.00 | 15 | 75 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 其娜尔
联系电话: 137****6984
传真:
地址: ******卫生院
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: