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一、采购人名称: ****本级
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ********超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M122********00402
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 3041 橡皮擦 | 得力/deli3041 | 块 | 120.00 | 0.7 | 84 |
| 2 | 绿联 CR106 一拖四 0.5M集线器 | 绿联/UgreenCR106 | 个 | 30.00 | 23 | 690 |
| 3 | 齐心 畅白A4 70g 打印/复印纸 | 齐心/Comix畅白A4 70g | 箱 | 12.00 | 100 | 1200 |
| 4 | LG GP65NB60 刻录机 | LGGP65NB60 | 个 | 30.00 | 116 | 3480 |
| 5 | 金帮洁 50×60 垃圾袋 | 金帮洁50×60 | 卷 | 300.00 | 2.3 | 690 |
| 6 | 晨光 AYZ97512 印油/印泥/** | 晨光/M GAYZ97512 | 个 | 100.00 | 4 | 400 |
| 7 | 齐心 B3631 票夹/长尾夹 | 齐心/ComixB3631 | 筒 | 50.00 | 8.5 | 425 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****本级
联系人: 李思蕴
联系电话: ****001****
传真:
地址: ****开发区昌东大道6999号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区**市**区**路5****广场心景阁7.6室
附件信息: