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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****商贸****公司
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月24日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0015 得力 23/10厚层订书钉 订书针 500枚/盒 10盒装 0015 | 10 | 120.0 | 得力/deli\0015 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 10 | 150.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 8561-1 票夹/5号长尾夹长尾夹凤尾夹文具办公资料铁夹黑色金属燕尾夹大号文件夹小号票据试卷夹鱼尾夹不锈钢 | 10 | 80.0 | 得力/deli\8561-1 | 验收通过 | |
| 4 | 申士 8725 日记本/申士 记事本 申士记事本8725加厚笔记本商务 办公A5皮面本子 | 100 | 580.0 | 申士/SNSIR\8725 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |