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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: **县射****商店
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2238
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月24日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 碧泉潭 18.9L饮用天然泉水 矿泉水/纯净水 | 52 | 780.0 | 碧泉潭/BiQuanTan\18.9L饮用天然泉水 | 验收通过 | |
| 2 | 心相印 DT15150 抽纸 | 30 | 1650.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT15150 | 验收通过 | |
| 3 | 子弹头 TS-025 电源插座 | 4 | 228.0 | 子弹头\TS-025 | 验收通过 | |
| 4 | **石工毛尖 | 6 | 720.0 | A\ | 验收通过 | |
| 5 | 广博 A6091 文件袋 | 4 | 48.0 | 广博/Guangbo\A6091 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 27016 文件夹 | 5 | 250.0 | 得力/deli\27016 | 验收通过 | |
| 7 | 南孚 LR20 普通干电池 | 10 | 196.0 | 南孚/NANFU\LR20 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 0603 剪刀 | 2 | 16.0 | 得力/deli\0603 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 1837 算术型计算器 | 4 | 112.0 | 得力/deli\1837 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 6893 马克笔 | 40 | 8000.0 | 得力/deli\6893 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |