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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2249
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月24日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 齐心 C5854 PU/PVC笔记本 | 6 | 240.0 | 齐心/Comix\C5854 | 验收通过 | |
| 2 | 碧泉潭 18.9L饮用天然泉水 矿泉水/纯净水 | 15 | 225.0 | 碧泉潭/BiQuanTan\18.9L饮用天然泉水 | 验收通过 | |
| 3 | 心相印 BT927 卷筒纸 | 6 | 318.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\BT927 | 验收通过 | |
| 4 | 心相印 DT15150 抽纸 | 8 | 440.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT15150 | 验收通过 | |
| 5 | 妙洁 一次性餐桌用品套装 | 5 | 125.0 | 妙洁/magic\妙洁纸杯一次性 | 验收通过 | |
| 6 | **石工毛尖 | 4 | 480.0 | A\ | 验收通过 | |
| 7 | 广博 A6091 文件袋 | 10 | 120.0 | 广博/Guangbo\A6091 | 验收通过 | |
| 8 | 上汇 6409 文件夹 | 30 | 240.0 | 上汇/SHANGHUI\6409 | 验收通过 | |
| 9 | 娃哈哈 饮用纯净水 596ml 矿泉水/纯净水 48元/件 24瓶 | 10 | 320.0 | 娃哈哈\饮用纯净水 596ml | 验收通过 | |
| 10 | 好媳妇 LP-6701 平板拖把 | 1 | 69.0 | 好媳妇\LP-6701 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 9863 印油/印泥/** | 2 | 20.0 | 得力/deli\9863 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 33497 胶带/胶纸/胶条 | 10 | 200.0 | 得力/deli\33497 | 验收通过 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |