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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2155
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月24日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 金士顿 DTCNY19/64GB U盘 | 3 | 255.0 | 金士顿/Kingston\DTCNY19/64GB | 验收通过 | |
| 2 | 心相印 FT18090 盒装抽纸 | 24 | 600.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\FT18090 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 19209 纸杯 | 40 | 720.0 | 得力/deli\19209 | 验收通过 | |
| 4 | ** 一次性塑杯 | 40 | 200.0 | **\**饮杯 | 验收通过 | |
| 5 | 心相印 DT32150 抽纸 | 18 | 538.2 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT32150 | 验收通过 | |
| 6 | 洁柔 金尊系列抽纸3层120抽 抽纸 | 24 | 717.6 | 洁柔/C S\金尊系列抽纸3层120抽 | 验收通过 | |
| 7 | 真彩 009 中性笔 | 176 | 1760.0 | 真彩/Truecolor\009 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |