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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********619********2025001808
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 5921 40mm 250g牛皮纸 加厚档案盒 10只装 | 得力/deli5921, | 包 | 20.00 | 29 | 580 |
| 2 | 富强 A4一次性透明杯子整箱发货 2000只(20包) | 富强A4, | 箱 | 3.00 | 120 | 360 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 付航
联系电话: 136****7175
传真:
地址: ****社区
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: