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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2417
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月24日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 5532 透明抽杆文件夹 5只A4加宽加厚14mm报告夹 | 48 | 480.0 | 得力/deli\5532 | 验收通过 | |
| 2 | 大卫 P12 平板拖把 加长 免手洗拖地布两用 共2个拖布 | 2 | 150.0 | 大卫\P12 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0037 29mm镀镍回形针 3#金属防锈曲别针 200枚/筒 办公用品 | 10 | 38.0 | 得力/deli\0037 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 ADMN4279 A4/25mm透明彩色抽杆夹 大容量办公报告夹 5个装 | 10 | 120.0 | 晨光/M G\ADMN4279 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 S01 0.5mm子弹头中性笔 12支/盒 | 20 | 400.0 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 P0012S 高强度订书钉 12#订书针 1000枚/盒 | 100 | 99.0 | 得力/deli\P0012S | 验收通过 | |
| 7 | 晨光/M G 21g高粘度顺滑PVA固体胶水/胶棒 12个/盒ASGN7104 | 5 | 60.0 | 晨光/M G\ASGN7104 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |