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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****661X****56401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 6688 中性笔0.7mm子弹头 | 得力/deli6688 | 盒 | 24.00 | 10 | 240 |
| 2 | 南孚 7号 普通干电池 | 南孚/NANFU7号 | 节 | 52.00 | 2 | 104 |
| 3 | 金号 酒店毛巾浴巾 | 金号MY1119W | 条 | 5.00 | 15 | 75 |
| 4 | 得力 5604 得力 档案盒 加宽75mm A4文件盒 加厚档案盒 桌面考试收纳 财会用品 | 得力/deli5604 | 个 | 2.00 | 13 | 26 |
| 5 | 得力 0024 回形针 得力0024彩色回形针(混)(100枚/盒) | 得力/deli0024 | 盒 | 40.00 | 2 | 80 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 董玉婷
联系电话: 136****5522
传真:
地址: **市火车东站
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: