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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1164
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月24日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 S856 宝珠/走珠/签字笔 | 3 | 90.0 | 得力/deli\S856 | 验收通过 | |
| 2 | 齐心 48MM 胶带/胶纸/胶条 | 1 | 6.5 | 齐心/Comix\48MM | 验收通过 | |
| 3 | 得力 不干胶标签 | 6 | 3.0 | 得力/deli\7189 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 2号国旗 旗帜 | 10 | 450.0 | 得力/deli\2号国旗 | 验收通过 | |
| 5 | 闪迪 CZ73 32GB U盘 | 3 | 114.0 | 闪迪/Sandisk\CZ73 32GB | 验收通过 | |
| 6 | 得力 0010 订书钉 | 3 | 6.0 | 得力/deli\0010 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 30061 胶带/胶纸/胶条 | 2 | 2.0 | 得力/deli\30061 | 验收通过 | |
| 8 | 蓝百旺 A4 70g 打印/复印纸 | 1 | 210.0 | 蓝百旺\A4 70g | 验收通过 | |
| 9 | 南孚 CR2032 普通干电池 | 2 | 5.0 | 南孚/nanfu\CR2032 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光 便签 | 6 | 18.0 | 晨光/M G\无型号 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |