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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****9186X****30401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 富光保温杯 保温杯 | 富光富光保温杯 | 个 | 3.00 | 48 | 144 |
| 2 | 得力 3151 学生用笔记本 | 得力/deli3151 | 本 | 3.00 | 22 | 66 |
| 3 | 得力 66782 笔袋 | 得力/deli66782 | 个 | 3.00 | 20 | 60 |
| 4 | 得力/deli S681钢笔 | 得力/deliS681 | 支 | 3.00 | 10 | 30 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 黄东辉
联系电话: 159****6883
传真:
地址: **县萨尔布拉克镇
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: