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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3472
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月25日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 6900-16 PU/PVC笔记本-黑16K/80张【得力6900】 | 150 | 1800.0 | 得力/deli\6900-16 | 验收通过 | |
| 2 | 怡宝 饮用纯净水555ml*24 矿泉水/纯净水 | 8 | 280.0 | 怡宝/C'estbon\饮用纯净水555ml*24 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 5845 文件袋 | 150 | 2250.0 | 得力/deli\5845 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 AGPK3705 中性笔 | 150 | 300.0 | 晨光/M G\AGPK3705 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |