杜集区妇幼保健计划生育服务中心关于墨盒的网上超市采购项目合同履约验收公告

其他-验收公告
发布时间: 2025年12月25日
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相关单位:
***********公司企业信息

一、 *采购人名称: ****

二、 *履约供应商名称: ****

三、 *采购项目编号: ****

四、 *合同编号: ****6283

五、 *验收单位: ****

六、 *验收日期: 2025年12月25日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 爱普生 004墨水黄色 墨盒 1 30.0 爱普生/Epson\004墨水黄色 验收通过
2 爱普生 004墨水红色 墨盒 1 30.0 爱普生/Epson\004墨水红色 验收通过
3 爱普生 004墨水青色 墨盒 1 30.0 爱普生/Epson\004墨水青色 验收通过
4 爱普生 004黑色墨盒 墨盒 1 30.0 爱普生/Epson\004黑色墨盒 验收通过
5 得力 S20 中性笔 12 24.0 得力/deli\S20 验收通过
6 得力 s73 中性笔 12 30.0 得力/deli\s73 验收通过
7 晨光 MF6305 橡皮 1 0.5 晨光/M G\MF6305 验收通过
8 金士顿 DTXM/64GB U盘 1 60.0 金士顿/Kingston\DTXM/64GB 验收通过
9 南孚 LR6 普通干电池5号 10 25.0 南孚/NANFU\LR6 验收通过
10 南孚 LR03 普通干电池7号 10 25.0 南孚/NANFU\LR03 验收通过
11 齐心 D6017 便条纸 5 20.0 齐心/Comix\D6017 验收通过
12 晨光 ABS92743 票夹/长尾夹 2 20.0 晨光/M G\ABS92743 验收通过
13 天天 241不干胶标签 1 10.0 天天\241 验收通过
14 得力 781 办公电话 2 170.0 得力/deli\781 验收通过
15 罗技 MK-270 键鼠套装 1 128.0 罗技/Logitech\MK-270 验收通过
16 晨光 ABS92740 票夹/长尾夹 1 12.0 晨光/M G\ABS92740 验收通过
17 晨光 ABS92742 票夹/长尾夹 1 10.0 晨光/M G\ABS92742 验收通过
18 得力 0012 订书钉 10 20.0 得力/deli\0012 验收通过
19 得力 6001 剪刀 1 8.0 得力/deli\6001 验收通过
20 蓝月亮 芦荟抑菌洗手液500g 洗手液 6 72.0 蓝月亮/Blue moon\芦荟抑菌洗手液500g 验收通过
21 晨光 ADMN4279 文件夹 60 240.0 晨光/M G\ADMN4279 验收通过
22 花语者 6607 胶棉拖把 2 60.0 花语者\6607 验收通过
23 得力 0018 回形针 10 20.0 得力/deli\0018 验收通过
24 晨光 ADM94521 文件夹 20 40.0 晨光/M G\ADM94521 验收通过
25 得力 7102 胶棒 12 18.0 得力/deli\7102 验收通过
26 得力 0368 订书机 2 44.0 得力/deli\0368 验收通过
27 敖瑞保温瓶;AO RUI 2206 热水瓶 1 25.0 敖瑞保温瓶;AO RUI\2206 验收通过
28 佳易来 PJ738A 档案盒 16 160.0 佳易来\PJ738A 验收通过
29 得力 0231 订书机起钉器 1 2.7 得力/deli\0231 验收通过
30 圣佳 SJ-8029 平板拖把 2 96.0 圣佳\SJ-8029 验收通过
31 子弹头 TS-402 电源插座 2 110.0 子弹头\TS-402 验收通过
32 得力 6010 剪刀 1 7.0 得力/deli\6010 验收通过
33 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: ah****048002





招标进度跟踪
2025-12-25
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