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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4621
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月25日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 联想 TPU301 64GB U盘 | 5 | 395.0 | 联想/lenovo\TPU301 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 25201 A4牛皮纸大信封(40个/包) | 1 | 17.96 | 得力/deli\25201 | 验收通过 | |
| 3 | 洁柔 JC003-20A 擦手纸 (20包/箱) | 3 | 780.0 | 洁柔/C S\JC003-20A | 验收通过 | |
| 4 | 李字 电热蚊香液45ml*1+1恒温加热器 草本香型 | 11 | 261.8 | 李字\电热蚊香液45ml*1+1恒温加热器 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 30369 超市封箱胶带 60mmx100y (单位:卷) | 3 | 26.4 | 得力/deli\30369 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |