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为深入****工作部署,切实履行财会监督主体责任,充分发挥财会监督职能,提升会计信息质量,根据《********财政厅关于开展2025年度会计信息质量检查工作的通知》(****)文件要求,****成立检查组****促进中心、**市建设****服务中心、****开发区****公司3家单位进行会计信息质量检查。
检查范围为2024年以来会计制度和财经纪律执行情况,主要内容包括:单位内部控制建立与实施情况;预决算公开、非税收入、政府采购、资产管理、绩效管理等情况;违反财务制度违规吃喝情况;会计信息规范性等方面。
通过本次检查发现问题18条,主要是会计基础工作不规范、内部控制制度不健全、固定资产管理薄弱方面问题。****于2025年11月21日对被检查单位下达了检查结论及整改意见,督促其按时整改,并对整改情况进行跟踪复查。