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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1882
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月25日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7102 固体胶胶棒 | 50 | 125.0 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
| 2 | 无型号 家政保洁清洁抹布吸水不掉毛厨房家务家用地板玻璃洗车用毛巾/面巾/方巾 | 10 | 60.0 | A\无型号 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 S820 中性笔 | 100 | 250.0 | 得力/deli\S820 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 0603 剪刀 | 5 | 25.0 | 得力/deli\0603 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 25 | 100.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |