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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****2247X****15601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7577 奖状/证书 | 得力/deli7577 | 本 | 10.00 | 2 | 20 |
| 2 | 书架 书报架/展示架 文件管理 相框 相架 | 其他家书架 | 个 | 4.00 | 9.9 | 39.6 |
| 3 | 得力 DL005 美工刀 | 得力/deliDL005 | 把 | 6.00 | 5 | 30 |
| 4 | 得力 30213 胶带/胶纸/胶条 胶带 | 得力/deli30213 | 卷 | 6.00 | 6 | 36 |
| 5 | A4版面 万用手册 支部手册 | AA4版面 | 本 | 2.00 | 61 | 122 |
| 6 | A4 万用手册 学习笔记本 | 其他家A4 | 本 | 6.00 | 20 | 120 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 加依娜
联系电话: 182****6672
传真:
地址: **市三道河子镇老**路和谐新村小区
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: