延安市审计局延安市审计局墨粉盒等直接订购采购合同履约验收公告

其他-验收公告
发布时间: 2025年12月25日
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***********公司企业信息
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一、合同编号:SCHT-**市-2025-432681
二、合同名称:****墨粉盒等直接订购采购合同
三、项目编号:****
四、项目名称:****采购订单
五、合同主体

采购人(甲方):****

地址:******服务中心综合楼513室

联系方式:187****8935

供应商(乙方):****

地址:百米大道

联系方式:138****7125

六、合同主要信息
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 839.9 4(支) 839.90 3359.60
2 630 3(台) 630.00 1890.00
3 240 22(支) 240.00 5280.00
4 240 22(支) 240.00 5280.00
5 189 25(件) 189.00 4725.00
6 180 105(件) 180.00 18900.00
7 180 110(件) 180.00 19800.00
8 88.9 4(个) 88.90 355.60
9 49 47(盒) 49.00 2303.00
10 48.9 20(个) 48.90 978.00
11 27.9 35(个) 27.90 976.50
12 20.9 45(个) 20.90 940.50
13 16.9 110(筒) 16.90 1859.00
14 14 20(个) 14.00 280.00
15 12 142(个) 12.00 1704.00
16 9.9 120(盒) 9.90 1188.00
17 9 120(个) 9.00 1080.00
18 7 25(个 ) 7.00 175.00
19 6.9 50(盒) 6.90 345.00
20 5.9 40(个) 5.90 236.00
21 5.8 80(盒) 5.80 464.00
22 3 115(支) 3.00 345.00
23 2.8 50(个) 2.80 140.00
24 2.5 70(只) 2.50 175.00
25 2.45 220(盒) 2.45 539.00
26 2.4 30(粒) 2.40 72.00
27 2.4 102(粒) 2.40 244.80
28 2 79(支) 2.00 158.00
29 2 45(卷) 2.00 90.00
30 2 115(支) 2.00 230.00
31 1.9 10(把) 1.90 19.00
32 1.48 125(支) 1.48 185.00
33 0.99 200(盒) 0.99 198.00

合同金额: 74515.00元,大写(人民币):柒万肆仟伍佰壹拾伍元整

七、本次验收内容
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 839.9 4(支) 839.90 3359.60
2 630 3(台) 630.00 1890.00
3 240 22(支) 240.00 5280.00
4 240 22(支) 240.00 5280.00
5 189 25(件) 189.00 4725.00
6 180 105(件) 180.00 18900.00
7 180 110(件) 180.00 19800.00
8 88.9 4(个) 88.90 355.60
9 49 47(盒) 49.00 2303.00
10 48.9 20(个) 48.90 978.00
11 27.9 35(个) 27.90 976.50
12 20.9 45(个) 20.90 940.50
13 16.9 110(筒) 16.90 1859.00
14 14 20(个) 14.00 280.00
15 12 142(个) 12.00 1704.00
16 9.9 120(盒) 9.90 1188.00
17 9 120(个) 9.00 1080.00
18 7 25(个 ) 7.00 175.00
19 6.9 50(盒) 6.90 345.00
20 5.9 40(个) 5.90 236.00
21 5.8 80(盒) 5.80 464.00
22 3 115(支) 3.00 345.00
23 2.8 50(个) 2.80 140.00
24 2.5 70(只) 2.50 175.00
25 2.45 220(盒) 2.45 539.00
26 2.4 30(粒) 2.40 72.00
27 2.4 102(粒) 2.40 244.80
28 2 79(支) 2.00 158.00
29 2 45(卷) 2.00 90.00
30 2 115(支) 2.00 230.00
31 1.9 10(把) 1.90 19.00
32 1.48 125(支) 1.48 185.00
33 0.99 200(盒) 0.99 198.00

合计金额: 74515.00元,大写(人民币):柒万肆仟伍佰壹拾伍元整

八、验收日期:2025年12月26日
九、验收组成员:姬玉 陈小雨
十、验收意见:验收完成
十一、其他补充事宜:

****

2025年12月25日

招标进度跟踪
2025-12-25
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