为规范**徕宁****公司财务管理,保障财务信息真实合规,现需委托专业审计机构开展财务审计服务工作。
一、审计目的
一是对财务收支执行情况进行确认;二是对费用预算执行情况进行确认;三是对财务制度、财经纪律执行情况进行评价;四是对内部控制制度执行情况进行评价;五是对资产管理情况进行评价;六是其他需要评价的事项。
二、审计范围
我司2025年1月1日至2025年12月31日财务收支情况、资产管理、使用情况、内部控制制度执行情况、财务制度和财经纪律执行情况等。若出现例外情况将追查到以前年度。
三、审计时间预计
2026年1月5日至2026年1月16日。
四、报价方资质要求
1.具备独立法人资格,持有有效营业执照,经营范围含财务审计相关服务;
2.****事务所执业证书,近3年内无行业处罚或不良信用记录;
3.能提供完整的服务方案,保障在规定周期内完成审计任务并交付成果;
4.项目团队核心成员须具备注册会计师资格,且有至少 3 年以上财务审计相关工作经验;
五、服务要求
1.审计机构需严格按照《中华人民**国审计法》《中国注册会计师审计准则》等相关法律法规及政策要求开展审计工作,确保审计过程合法合规、审计结果真实准确。
2.审计机构在审计过程中,需积极配合询价人提供审计所需资料的要求,对审计中发现的问题及时提出整改建议,并协助询价人完善财务管理制度。
3.审计机构在审计完成后,需在规定时间内提交正式的审计报告,报告需包括审计意见、审计发现的问题、整改建议等内容,且审计报告需符合相关格式要求,****事务所公章,由注册会计师签名盖章。
4.严格遵守保密规定,对审计过程中获取的询价人财务数据、商业秘密等信息承担保密责任,未经询价人书面同意,不得向任何第三方泄露。
5.审计报告必须在**注协备案,报价总额不高于4000元。
6.如审****公司要求完整提供相应资料、在报价截止时间前提供报价、****公司预期的,不得参与本次竞标。加急标书代写
六、评定办法
我司根据各单位的报价文件进行综合评选,评审因素包括报价合理性、公司资质、项目经验、团队专业能力、服务方案的完整性与针对性等。在符合询价需求、报价人资格要求、承诺提供的质量和服务相等的前提下,以价格最低确定候选人,报价人的报价和承诺一经认可,即为成交价。如在截止时间提交报价响应文件的供应商少于3家,采购人将根据实际报价情况决定重新询价或直接确定评审结果。如候选人拒绝承担本项目,采购人有权确定次低价者作为候选人并参与谈判。加急标书代写
七、注意事项
1.本次询价不接受联合体报价,报价方需自行承担所有与报价相关的费用;
2.各单位所报资料必须真实,若发现所报资料不真实,招标人有权不接受其报价并列入招标人黑名单。
八、提交方式与时间(须按要求加盖公章)
1.原则上采用线上、线下报价,报价资料包括但不仅限于报价单、营业执照、法人身份证、公司开户许可证、审计团队成员资质证明。线上请将报价单及相关资质证明材料扫描后发送至指定邮箱:****@qq.com,线下报价请务必确保提供资料时为加密封条状态,否则视为无效报价。线下报价请将资料交至****交易中心3楼301室颜女士处:联系方式166****1992。投标单位如有意至开标现场列席开标,可于2025年12月29日15:30至19:30联系:166****1992。
2.提交截止时间为2025年12月29日12:00。
3.开标时间:2025年12月30日12:00。