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| ****管理局办公文具配送项目 | ||
| 2025-10-27 00:00:00 | ||
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****管理局办公文具配送项目
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****管理局办公文具配送项目
采购人(甲方):****
地址:**市台城石花路科学馆内
联系方式:134****2916
供应商(乙方): ****
地址:**市**区螺涌高桥路三街5号102室
联系方式:133****4704
主要标的:
| 1 | 回形针 | 220(盒) | 1.01 | 222.20 |
| 2 | 电池(5号) | 210(节/组) | 1.59 | 333.90 |
| 3 | 印章** | 20(套) | 6.98 | 139.60 |
| 4 | 便利贴(76X76) | 100(包) | 0.98 | 98.00 |
| 5 | 长尾夹(25mm) | 170(盒) | 8.34 | 1,417.80 |
| 6 | 电热水壶 | 21(个) | 105.00 | 2,205.00 |
| 7 | 笔记本 | 100(本) | 1.33 | 133.00 |
| 8 | 文件盒(侧宽75mm) | 315(个) | 7.57 | 2,384.55 |
| 9 | 排插(3m) | 45(个) | 47.81 | 2,151.45 |
| 10 | CD | 18(盒) | 21.94 | 394.92 |
| 11 | 铅笔 | 60(支) | 0.41 | 24.60 |
| 12 | 荧光笔(3mm) | 10(盒) | 9.62 | 96.20 |
| 13 | 长尾夹(19mm) | 210(盒) | 4.47 | 938.70 |
| 14 | 电池(7号) | 210(节/组) | 1.59 | 333.90 |
| 15 | 固体胶水 | 40(支) | 1.63 | 65.20 |
| 16 | 裁纸刀 | 20(把) | 1.17 | 23.40 |
| 17 | 计算器 | 10(台) | 52.33 | 523.30 |
| 18 | 订书机 | 20(个) | 8.25 | 165.00 |
| 19 | 长尾夹(41mm) | 130(盒) | 10.91 | 1,418.30 |
| 20 | 固话机 | 32(台) | 65.81 | 2,105.92 |
| 21 | 中性笔(0.5mm) | 720(支) | 1.15 | 828.00 |
合同金额: 16,002.94元,大写金额:壹万陆仟零贰元玖角肆分
履约期限:2025年10月27日至2027年12月31日
履约地点:**市台城石化路科学馆内
采购方式:公开招标
2025年10月27日
2025年12月24日
合同附件:
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2025年12月24日