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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********2519401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 那拉氏 明珠驼牛奶 乳制品 | 那拉氏明珠驼牛奶 | 箱 | 203.00 | 78 | 15834 |
| 2 | 洁柔 6连包 抽纸 | 洁柔/C S6连包 | 提 | 203.00 | 9.9 | 2009.7 |
| 3 | 超能 洗衣液/洗衣粉 洗衣液 | 超能洗衣液 | 瓶 | 203.00 | 40 | 8120 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王新美
联系电话: 199****8948
传真:
地址: **县三道河子镇**西路49号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: