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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月26日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 半球 LX360-400B 电饭煲 | 1 | 780.0 | 半球/PESKOE\LX360-400B | 验收通过 | |
| 2 | 得力 18275-03 电源插座3米 | 4 | 168.0 | 得力/deli\18275-03 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 AWG97049 胶水 | 4 | 192.0 | 晨光/M G\AWG97049 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 27706 档案盒 | 40 | 400.0 | 得力/deli\27706 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 S01 中性笔 | 6 | 144.0 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 APYVJG 34 A4打印/复印纸 | 1 | 170.0 | 晨光/M G\APYVJG 34 | 验收通过 | |
| 7 | 心相印 DT15130 抽纸 | 16 | 296.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT15130 | 验收通过 | |
| 8 | 心相印 RW512 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 12 | 288.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\RW512 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 ASGN7104 胶棒 | 71 | 142.0 | 晨光/M G\ASGN7104 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |