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一、 *采购人名称: ********监督所)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6119
五、 *验收单位: ********监督所)
六、 *验收日期: 2025年12月26日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 DZ201 学生用笔记本A5缝线本 | 1000 | 2000.0 | 得力/deli\DZ201 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 F2122 羽毛球拍 | 300 | 4800.0 | 得力/deli\F2122 | 验收通过 | |
| 3 | 富光 G1311-350 玻璃杯 | 80 | 1120.0 | 富光\G1311-350 | 验收通过 | |
| 4 | 栀遇 5390 晴雨伞 | 80 | 1200.0 | 栀遇/ZHIYU\5390 | 验收通过 | |
| 5 | 透明礼品袋/盒/塑料袋 | 80 | 80.0 | 无品牌\礼品袋 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |