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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5799
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月26日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 3143 收银纸 | 240 | 960.0 | 得力/deli\3143 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 名片盒/本/夹/册 | 20 | 140.0 | 得力/deli\8555ES | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 APYLK487 记事本 | 40 | 440.0 | 晨光/M G\APYLK487 | 验收通过 | |
| 4 | 玛丽文化 A4 70g 打印/复印纸 | 80 | 1528.0 | 玛丽文化\A4 70g | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 ABS91697 别针/回形针/大头针 | 10 | 50.0 | 晨光/M G\ABS91697 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 ABS916J3 票夹/长尾夹 | 10 | 100.0 | 晨光/M G\ABS916J3 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |