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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********093********2025002001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 18207 电源插座_6组_10米_PVC袋装(白)(只) | 得力/deli18207, | 只 | 1.00 | 99.58 | 99.58 |
| 2 | 得力 S555 大双头记号笔 (单位:支) | 得力/deliS555, | 支 | 3.00 | 16.9 | 50.7 |
| 3 | 得力 30404 棉纸双面胶带80um*9mm*10y(白)(2卷/袋) | 得力/deli30404, | 卷 | 3.00 | 1.8 | 5.4 |
| 4 | 【运费】 | 件 | 1.00 | 12 | 12 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 班应彪
联系电话: 183****2783
传真:
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: