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| ****集团2025年和2026年财务决算报表 审计项目服务 | ||||||||||||||||||||||||||
| 出具经审计的财务会计报告 | ||||||||||||||||||||||||||
| 市辖区 | ||||||||||||||||||||||||||
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| 刘老师 | ||||||||||||||||||||||||||
| 010****9155 | ||||||||||||||||||||||||||
| (一)审计服务范围 审计服务范围:********公司,具体范围如下:
(二)财务报表审计服务项目 1.****事务所应对企业是否按照企业会计准则编制2025年/2026年12月31日的资产负债表、2025年度及2026年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表、资产减值准备情况表以及财务报表附注(以下统称“财务报表”)进行审计。 2.对企业财务报表是否在所有重**面公允反映了企业2025年/2026年12月31日的财务状况、2025年度及2026年度经营成果和现金流量发表审计意见。 3.对下列事项出具财务专项说明审计报告:因会计政策调整或合并范围变化等因素而引发的重大会计调整事项、资产负债率高于70%的企业债务风险情况说明、公允价值变动损益、计提的资产减值准备等对企业利润和企业财务管理与经营发展有重大影响的事项。 4.对在审计过程中发现的有关企业内部控制和经营管理等方面存在的问题及需要完善提高的地方出具管理建议书。 5.****事务所应对企业填报的久其软件系统年度企业财务决算报表、国有资产统计报表进行协助审核,确保企业报表数据****国资委。 6.****事务所****国资委约定的时间要求完成审计工作,并于规定时间前向采购人报送审计报告、管理建议书、财务专项****国资委要求出具的其他报告等资料。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 国有投资资金 | ||||||||||||||||||||||||||
| 55 | ||||||||||||||||||||||||||
| 比选 | ||||||||||||||||||||||||||
| 服务期限:两年(2025年度、2026年度审计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 2025年12月26日 | ||||||||||||||||||||||||||
| 50 | ||||||||||||||||||||||||||
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| 7工作日 | ||||||||||||||||||||||||||