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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3277
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月26日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 硒鼓 | 5 | 550.0 | 奔图/pantum\6602 | 验收通过 | |
| 2 | 粉盒 | 5 | 450.0 | 柯尼卡美能达/konica minolta\226 | 验收通过 | |
| 3 | 档案盒 | 10 | 50.0 | 得力/deli\档案盒 | 验收通过 | |
| 4 | 打印纸 | 10 | 1250.0 | 小钢炮\A4 | 验收通过 | |
| 5 | 光盘 | 1 | 60.0 | 啄木鸟/tucano\DVD | 验收通过 | |
| 6 | 插板 | 3 | 195.0 | 公牛/bull\126 | 验收通过 | |
| 7 | 粉盒 | 4 | 360.0 | 柯尼卡美能达/konica minolta\226 | 验收通过 | |
| 8 | 印泥 | 2 | 12.0 | 得力/deli\印泥 | 验收通过 | |
| 9 | 硒鼓 | 15 | 675.0 | 绘威\388 | 验收通过 | |
| 10 | 集线器 | 2 | 50.0 | 绿联/ugreen\4口 | 验收通过 | |
| 11 | 订书机 | 2 | 60.0 | 得力/deli\通用 | 验收通过 | |
| 12 | 订书机 | 2 | 50.0 | 得力/deli\常规 | 验收通过 | |
| 13 | 档案盒 | 10 | 65.0 | 得力/deli\55 | 验收通过 | |
| 14 | 订书机 | 1 | 22.0 | 得力/deli\通用 | 验收通过 | |
| 15 | 粉盒 | 4 | 340.0 | 柯尼卡美能达/konica minolta\119 | 验收通过 | |
| 16 | 粉盒 | 6 | 540.0 | 柯尼卡美能达/konica minolta\226 | 验收通过 | |
| 17 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |