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一、 *采购人名称: ****(主管预算单位)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8555
五、 *验收单位: ****(主管预算单位)
六、 *验收日期: 2025年12月26日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 网格拉链文件袋 | 10 | 45.0 | 无品牌\网格拉链文件袋 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 电话机 | 3 | 294.0 | 得力/deli\电话机 | 验收通过 | |
| 3 | 文件夹单夹 | 4 | 24.0 | 无品牌\文件夹单夹 | 验收通过 | |
| 4 | 浙普 墨盒 | 4 | 272.0 | 浙普\墨盒 | 验收通过 | |
| 5 | 档案盒 | 36 | 352.8 | 无品牌\档案盒 | 验收通过 | |
| 6 | 席卡 | 26 | 234.0 | 无品牌\席卡 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 7373 A3复印纸 | 6 | 1134.0 | 得力/deli\7373 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 硒鼓 | 8 | 1200.0 | 得力/deli\M2500DW | 验收通过 | |
| 9 | 得力 7092 固体胶 | 12 | 336.0 | 得力/deli\7092 | 验收通过 | |
| 10 | 双面胶 | 1 | 10.0 | 无品牌\双面胶 | 验收通过 | |
| 11 | 剪刀 | 2 | 10.0 | 无品牌\剪刀 | 验收通过 | |
| 12 | 南孚 电池 | 60 | 210.0 | 南孚/NANFU\电池 | 验收通过 | |
| 13 | 垃圾袋 | 100 | 300.0 | 无品牌\垃圾袋 | 验收通过 | |
| 14 | 罗技 K120 有线键盘 | 1 | 65.0 | 罗技/Logitech\K120 | 验收通过 | |
| 15 | 金士顿 DT100G3 U盘 | 10 | 290.0 | 金士顿/Kingston\DT100G3 | 验收通过 | |
| 16 | 平板灯 | 3 | 180.0 | 无品牌\平板灯 | 验收通过 | |
| 17 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |