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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3224
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月26日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 抽纸 | 15 | 1725.0 | \ | 验收通过 | |
| 2 | 洗手液 | 36 | 252.0 | \ | 验收通过 | |
| 3 | 洗衣液 | 20 | 560.0 | \ | 验收通过 | |
| 4 | 卷筒纸 | 15 | 1800.0 | \ | 验收通过 | |
| 5 | 洗洁精 | 6 | 510.0 | \ | 验收通过 | |
| 6 | 一次性塑料杯 | 6 | 450.0 | \ | 验收通过 | |
| 7 | 筷子 | 60 | 120.0 | \ | 验收通过 | |
| 8 | 小垃圾袋 | 6 | 720.0 | \ | 验收通过 | |
| 9 | 扫把 | 10 | 50.0 | \ | 验收通过 | |
| 10 | 多功能电压力锅10升 | 2 | 592.0 | \ | 验收通过 | |
| 11 | 洗衣粉 | 5 | 300.0 | \ | 验收通过 | |
| 12 | 排拖 | 8 | 320.0 | \ | 验收通过 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |