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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月26日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 6546-36 圆珠笔 | 1 | 20.0 | 得力/deli\6546-36 | 验收通过 | |
| 2 | 国产 打 印 机 主 板 | 1 | 450.0 | 国产\101****05090 | 验收通过 | |
| 3 | 茶花 ****208865 收纳 箱 | 3 | 165.0 | 茶花\****208865 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 9573 垃圾袋 | 10 | 40.0 | 得力\9573 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 席卡/展示架 | 20 | 160.0 | 得力/deli\101********383 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 8554 票夹/长尾夹 | 6 | 84.0 | 得力/deli\8554 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 S02 中性笔 | 2 | 36.0 | 得力/deli\S02 | 验收通过 | |
| 8 | 环杰 ZR-027 水桶 | 2 | 30.0 | 环杰\ZR-027 | 验收通过 | |
| 9 | 汰渍 5kg 洗衣液/洗衣粉 | 2 | 70.0 | 汰渍/Tide\5kg | 验收通过 | |
| 10 | 文印保 兄弟2115/联想2020 墨粉/碳粉 | 6 | 300.0 | 文印保\兄弟2115/联想2020 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 文件栏 | 5 | 100.0 | 得力/deli\78986 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 9864 印油/印泥/** | 4 | 40.0 | 得力/deli\9864 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 报告夹 | 120 | 240.0 | 得力/deli\5901 | 验收通过 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |