广德市公共资源交易服务中心关于电话机(有绳/无绳/网络)的网上超市采购项目合同履约验收公告

其他-验收公告
发布时间: 2025年12月27日
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相关单位:
***********公司企业信息
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一、 *采购人名称: ****

二、 *履约供应商名称: ****

三、 *采购项目编号: ****

四、 *合同编号: ****6408

五、 *验收单位: ****

六、 *验收日期: 2025年12月27日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 781 电话机(有绳/无绳/网络) 1 69.0 得力/deli\781 验收通过
2 晨光 A2502 宝珠/走珠/签字笔 5 175.0 晨光/M G\A2502 验收通过
3 得力 装订耗材 2 190.0 得力/deli\3853装订铆管 验收通过
4 得力 装订耗材钻刀 1 95.0 得力/deli\3880 验收通过
5 得力 MR2200-01 抽纸 2 380.0 得力/deli\MR2200-01 验收通过
6 得力 7154 便签本/便条纸/N次贴 5 25.0 得力/deli\7154 验收通过
7 得力 30369单卷装 胶带/胶纸/胶条 4 50.0 得力/deli\30369单卷装 验收通过
8 晨光 M01 记号笔/粗笔 2 39.0 晨光/M G\M01 验收通过
9 得力 9560 纸杯 60 720.0 得力/deli\9560 验收通过
10 得力 22250 PU/PVC笔记本 10 250.0 得力/deli\22250 验收通过
11 得力 胶棉拖把 1 65.0 得力/deli\19500 验收通过
12 得力 LQ160 扫把 2 50.0 得力/deli\LQ160 验收通过
13 得力 9573 垃圾袋 60 270.0 得力/deli\9573 验收通过
14 得力 18821 垃圾桶 4 100.0 得力/deli\18821 验收通过
15 晨光 ASS91360 美工刀 4 64.0 晨光/M G\ASS91360 验收通过
16 晨光 k35 中性笔 12 300.0 晨光/M G\k35 验收通过
17 得力 6055 剪刀 5 75.0 得力/deli\6055 验收通过
18 得力 7103 胶棒 11 33.0 得力/deli\7103 验收通过
19 得力 7302 胶水 24 48.0 得力/deli\7302 验收通过
20 得力 18206 电源插座 3 165.0 得力/deli\18206 验收通过
21 晨光 ADG98158 电子计算器 7 350.0 晨光/M G\ADG98158 验收通过
22 晨光 ADM94521 文件夹 10 250.0 晨光/M G\ADM94521 验收通过
23 晨光 ADM94814 档案盒 24 288.0 晨光/M G\ADM94814 验收通过
24 晨光 ADM94813 档案盒 134 1072.0 晨光/M G\ADM94813 验收通过
25 晨光 ABS92741 票夹/长尾夹 5 65.0 晨光/M G\ABS92740 验收通过
26 晨光 ABS92741 票夹/长尾夹 5 75.0 晨光/M G\ABS92741 验收通过
27 晨光 ABS92743 票夹/长尾夹 5 50.0 晨光/M G\ABS92743 验收通过
28 得力 9864 印油/印泥/** 3 36.0 得力/deli\9864 验收通过
29 得力 0468 订书机 4 100.0 得力/deli\0468 验收通过
30 得力 0012﹒ 订书钉 20 30.0 得力/deli\0012﹒ 验收通过
31 ** SM-3262 热水瓶 2 140.0 **\SM-3262 验收通过
32 中伟 文件柜 33 15510.0 中伟\中二斗 验收通过
33 得力 0465 订书机 2 70.0 得力/deli\0465 验收通过
34 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: ah****075001





招标进度跟踪
2025-12-27
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