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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****行
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********825********2025002001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 ASG97168 胶棒 | 晨光/M GASG97168, | 支 | 10.00 | 3.5 | 35 |
| 2 | 科朗鑫盛 KL-PW88 封面纸 | 科朗鑫盛KL-PW88, | 包 | 1.00 | 19 | 19 |
| 3 | 晨光 7001 0.5mm黑色孔庙祈福系列学生考试水笔芯【20支/盒】 | 晨光/M G7001, | 盒 | 5.00 | 15.5 | 77.5 |
| 4 | 晨光 ASSN2261 剪刀 | 晨光/M GASSN2261, | 把 | 6.00 | 8 | 48 |
| 5 | 晨光 AXPN0713 AXPN0713 学生考试橡皮擦 单个装 | 晨光/M GAXPN0713, | 块 | 5.00 | 2 | 10 |
| 6 | 得力 9384 三联单栏收据(黄)87*175mm(本) | 得力/deli9384, | 本 | 6.00 | 2 | 12 |
| 7 | 得力 0018 回形针 | 得力/deli0018, | 盒 | 20.00 | 2 | 40 |
| 8 | 晨光 ACT59801 修正带 | 晨光/M GACT59801, | 个 | 1.00 | 5 | 5 |
| 9 | 金利文 J828 96个*4内箱*24个全新料档案盒 | 金利文J828, | 个 | 24.00 | 10 | 240 |
| 10 | 得力 得力/deli 2056美工刀(银色)(把) | 得力/deli2056, | 件 | 5.00 | 9.7 | 48.5 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 陆阳
联系电话: 153****0005
传真:
地址: 麻万镇场坝街上
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: