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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****行
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********879********2025002603
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 ABS91627 订书机 | 晨光/M GABS91627, | 个 | 4.00 | 30 | 120 |
| 2 | 晨光 AXPN0713 AXPN0713 学生考试橡皮擦 单个装 | 晨光/M GAXPN0713, | 块 | 3.00 | 2 | 6 |
| 3 | 得力 0012 订书钉24/6通用型统一订书针12号钉书针办公用品 | 得力/deli0012, | 盒 | 20.00 | 1.5 | 30 |
| 4 | 公牛 GN-609 电源插座 | 公牛/BULLGN-609, | 个 | 2.00 | 56 | 112 |
| 5 | 金利文 J858 72个*4内箱*18个全新料档案盒 | 金利文J858, | 个 | 14.00 | 14 | 196 |
| 6 | 金利文 J838 72个*4内箱*18个全新料档案盒 | 金利文J838, | 个 | 18.00 | 12 | 216 |
| 7 | 金利文 J828 96个*4内箱*24个全新料档案盒 | 金利文J828, | 个 | 24.00 | 10 | 240 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 汪祖祥
联系电话: 152****5455
传真:
地址: **县
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: