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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********253403
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 兄弟 2040 墨粉/碳粉 | 兄弟/BROTHER2040 | 瓶 | 4.00 | 50 | 200 |
| 2 | 南孚 18650电池 | 南孚/NANFU5号/7号 | 节 | 20.00 | 3 | 60 |
| 3 | 得力 墨盒 | 得力/deliD-LT2451 | 盒 | 2.00 | 180 | 360 |
| 4 | 彩格 通用墨水100ml 墨盒 | 彩格通用墨水100ml | 个 | 30.00 | 69.59 | 2087.7 |
| 5 | 得力/deli 高品质高透明封箱胶带打包胶带 45MM*60M*50UM 6卷/筒 办公用品 背胶袋 筒装 33192 | 得力/deli33192 | 个 | 5.00 | 25 | 125 |
| 6 | 得力 0013 得力0013厚层订书钉23/13(1000枚/盒) | 得力/deli0013 | 盒 | 2.00 | 8 | 16 |
| 7 | 宝克 S21 宝珠/走珠/签字笔 | 宝克/BaokeS21 | 盒 | 2.00 | 72 | 144 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 陈瑶
联系电话: 186****6967
传真:
地址: **县银**路7号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: